金沙游戏网站关于2018年部门决算信息公开的公报

通告时间:2019-08-30 发布者: 编排:向文容 浏览次数:

 

目 谱

一、·基本情况

二、机关主要作用及机关决算单位组成

(一)首要作用

(二)部门情况

三、2018年部门决算情况表明

(一)公款支出决算情况表明

(二)行政拨付收入支出决算情况表明

(三)关于“三公”电价开支说明

(四)关于机关运行经费开支说明

(五)关于政府采购支出说明

(六)关于国有资本占用情况表明

(七)关于2018寒暑决算绩效情况之发明

(八)关于政府性基金预算收入状况之发明

(九)关于财政专项开支情况之发明

(十)关于专项转移支付分市县情况情况之发明

四、2018年部门决算表

五、名词解释

 

 

根据《中华人民共和国预算法》、《党中央办公厅、代表院办公厅印发<关于进一步推进预算公开办事之视角>的通告》(官方办发[2016]13号)、《交通部关于深入推进地方预决算公开办事之通告》(财预 [2014] 36号)、《市委办公厅、省政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开办事之推行意见>的通告》(欧办发[2016] 30号)、《市交通厅关于做好2018寒暑省级机关决算信息公开办事有关事务的通告》(鄂财库发[2019]30号)等有关文件精神,现向社会公开金沙游戏平台网站2018年部门决算相关信息。

一、·基本情况

金沙游戏网站设有21个教学院部,有工、理、经、管、医、文、教、艺8个学科门类和58个本科专业。其中,“环境科学与工程”、“机械工程”、“艺术学理论”和“政治经济学”4个学科为局级重点学科,“环境科学与工程学科群”为局级优势特色学科群;有国家级特色专业和国家级本科综合改革试点专业环境工程正式,乡级“荆楚卓越人才”协同育人计划专业5个,乡级综合改革试点本科专业6个,乡级战略性新兴(支柱)资产人才培训计划本科专业6个;乡级精品(绽开)学科13门。

·有国家级院士工作站1个、乡级研究生工作站1个、乡级优秀中青年科技创新团队8个;乡级重点实验室2个、乡级高校人文社会科学重点研究基地2个、乡级协同创新中心1个、乡级工程技术研究中心1个、乡级生产力促进中心2个、乡级中小企业共性技术推广中心1个。有国家级大学生校外实践教育基地1个、江山环境保护培训基地1个、乡级实验教学示范中心6个(其中县处级重点实验教学示范中心2个)、乡级虚拟仿真实验教学中心1个、乡级大学生实习实训基地6个、乡级服务外包人才培训(训)驻地2个、乡级环境监测人才培养基地1个、乡级知识产权培训基地1个、乡级高校本专科生创新活动基地1个。博士家工作站被评为“海南省示范院士家工作站”,“全国示范院士家工作站”。

·馆藏图书114.5万册,电子资源数据库19个(含电子图书223.95万种),·现有固定资产净值12.13亿元,教学科研仪器设备总值1.94亿元,展览馆设施完备。·现有全日制普通本、高校在校生16310人口,大学生183人口。改任教师962人口,其中教授110人口,教授304人口,院士196人口,博士550人口。老师中有湖北省“百口试图”人物2人口,代表院津贴专家3人口,省政府津贴专家9人口,楚天家8人口,海南省有突出贡献中青年学者5人口,海南省新世纪高层次人才4人口;·下国内外著名大学聘请了2老牌院士和30多名有影响之家担任兼职教授;一年到头聘有外籍专家和老师在校任教。

·特型人才培训质量持续提升,更新创业教育走在全市前列。近三年,学员在“互联网+”留学生创新创业大赛、电子设计、机械创新设计等学科竞赛中拥有国家级奖项、乡级奖项数量年均增长率达到12%上述;学员负担省级以上大学生创新创业训练计划项目240余项,拥有决赛权130余项、硬件著作权近30项;培养和孵化大学生创业公司190余家;拥有省优秀学士学位论文126篇;毕业生研究生考取率连年攀升,权威本省非“211”大学平均水平;毕业生初次就业率稳定在92%上述,就业工作多次把评为四川省先进集体。更新创业基地先后被确定为“国家级众创空间”、海南省政府首股“乡级双创示范基地”、市文化厅首批“海南省中小学生创业示范基地”、市人社厅首批“海南省中小学生创业孵化示范基地”、市科技厅“乡级科技企业孵化器”。

·坚持不懈开放办学,协同育人,春风化雨国际化水平不断晋升。英国、巴基斯坦、柬埔寨、科威特、几内亚等国家和地面20余所大学和研讨单位建立了合作关系。举行有两个世界合作办学本科项目2项,合作项目在校生499余人。先后与省内外地方政权、国家级自然保护区、境内著名企业共建了3个非独立设置的二级学院;与地面医疗集团共建了2个非直属的医疗学院;与省内职业技能学院开展了3个专业“3+2”特型人才贯通培养模式;与省内外企业共建了近20个研究院和研发中心;与天津大学、郑州纺织大学等广州地段高校联合培养全日制博、博士研究生63老牌;与古巴、巴基斯坦、柬埔寨等国家和地面20余所大学和研讨单位建立了平静的学术交流和合作关系。

二、机关主要作用及机关决算单位组成

(一)首要作用

铸就具有高等教育学历的唯一人才,促进科技发展与进步,首要从事本科、高校、成人教育和博士生学历教育,合并培养小学生教育,相关学科研究、专业培训、学术交流及科技开发。切切实实包括:

1、人才培训。以增强办学质量为骨干,以扶植创新人才为对象,加紧人才培训模式改革;铸就信念坚定、德优良、文化丰富、本领过硬的共产主义合格建设者和保险接班人。

2、科技创新。交通过科技创新能力的塑造和更新活动推动·的革新与进步,增强人才培训质量、学科建设水平、振兴大军素质和·概括实力 。

3、社会服务。发挥知识和科技优势,构建科研转化机制、发挥文化引领作用、关爱前瞻社会问题,在政治体制改革、资本主义文化振兴、改进民生和更新管理中发挥关键作用。

4、文化传承和更新。大力发扬民族之美妙传统文化,借鉴吸收外来先进文化;依托人才和课程优势,强化对资本主义基本价值体系的研讨。

(二)部门情况

2018寒暑·独立编制机构数为1个事业单位,独立编制机构数无变动。·增设机构52个,其中教学部门23个,直属单位29个。当下变动情形及原因:·增设机构比去年57个净减少5个,其中教学部门虽然经过调整,但个数维持上年不变,直属单位比去年净减少5个,首要是出于·实现上级“放管服”和“简政放权”的要求,强化了其中机构、“四定”等综合改革,对原有内设机构开展了整合合并。

三、2018年部门决算情况表明

(一)公款支出决算情况表明

2018寒暑总收入35,391.34万元,其中国有预算财政拨付(资助)18,646.62万元,占总收入的52.69%;专户管理教育事业收入12,543.40万元,占总收入的35.44%; 任何收入1,957.40万元,占总收入的5.53%,去年结转784.29万元,占总收入的2.22%;使用事业基金1,459.63万元,占总收入的4.12%。集体预算财政拨付(资助)官方经费拨款(资助)18,292.71万元,财政事业单位国有资本收益拨款353.91万元。

2018寒暑总支出35,378.40万元, 下资产来源支出的百分比来看,行政拨付(资助)付出18,646.62万元,占总支出的52.71%;专户管理本支出12,543.39万元,占总支出的35.45%;任何资金支出1,899.59万元,占总支出的5.37%;去年结转项目资产支出771.36万元,占总支出的2.18%;使用事业基金支出1,517.45万元,占总支出的4.29%。按照支付性质分类:基本支出27,067.06万元,占总支出的76.51%,其中:人口按照支付性质分类:基本支出27,067.06万元,占总支出的76.51%,其中:人口经费开支22,832.60万元,占总支付比64.54%,普通公用支出4,234.46万元,占总支出11.97%;品种支出8,311.34万元,占总支出23.49%。

公款差额12.94万元,2017年结转的716.85万元财政性项目资产,本年度执行703.92万元,未履行完成的12.94万元将结转至2019年,贯彻收支相抵。

——2018年收入支出预算与去年相比情况

2018年总收入预算与2017年相比增长775.40万元。其中:(1)因在校学生人数减少,行政定额补助减少373万元;(2)品种拨款减少84万元;(3)非税拨款减少3,382万元,首要为成教历年滚存收入在去年汇总反映;(4)资金收益减少573万元,首要是本年度无本处置收益;(5)任何收入增长3,512万元,首要原因为2018年增产黄石市财政专项补助拨款1,200万元,特区科技投入(校地合作)拨款500万元,根据省财政要求报名非税收入结转在财力项目反映920万元,走向科研项目经费增加615万元,利息及其它主题性收入增长277万元。(6)2018年上年结转与2017年相比增长了547.40万元,首要是2017年支持地方高校发展资本、概括奖补资金结转至2018年使用。

2018年增支预算与2017年相比增长775.40万元。首要原因为项目支出中“双一流”振兴专项综合奖补资金增加,基本支出等其它支出略有回落。

——2018年收入支出决算与去年相比情况

2018年部门决算总收入35,391.34万元,与2017年相比减少了672.48万元,下降1.86%。因素分析:(1)行政拨付因学生人数减少较上年回落494.78万元;(2)资金收益因本年度无本处置收益较上年回落410.44万元;(3)专户管理事业收入因成教收入历年滚存收入集中在去年举报,较上年回落2,179.88万元;(4)任何收入因新增黄石市专项补助拨款较上年增长1,009.49万元;(5)去年结转减少56.50万元,首要为2018年未履行完毕的品种资产。

2018年部门决算总支出35,378.40万元。与2017年相比增长了289.25万元,加强0.82%。其中:(1)基本支出增长281.40万元,首要是工资调整充实的人手支出、宿舍因年久失修导致维修(保护)费适当增加;(2)品种支出增长7.85万元,与去年基本持平。

(二)行政拨付收入支出决算情况表明

2018年行政拨付年初预算29,217万元,行政拨付结转和结余1,290万元,行政拨付支出30,507万元;按政策要求剥离专户管理本及预算变动后的内政拨付收支总预算为20,906.35万元(其中上年财政拨付结转结余为716.85万元),2018年实现财政拨付支出19,350.53万元,年底财政收回指标1,542.89万元,当年结转下年项目资产12.94万元。行政拨付支出中:基本支出14,965.05万元,与预算相比下降了6.11万元,首要是少量普通公用经费未履行完毕;品种经费开支4,385.48万元,与预算相比下降了1,549.71万元。

(三)关于“三公”电价开支说明

2018寒暑一般公共预算财政拨付未安排“三公”电价开支。与去年执行数68.27万元相比,调减了68.27万元。其中公务接待费减少9.22万元,税务用车经费减少49.02万元,税务出国费用减少10.03万元。出于预算口径政策变化,金沙游戏平台网站2018年“三公”电价开支从专户管理本配置。

(四)关于机关运行经费开支说明

金沙游戏平台网站2018寒暑机关运行经费开支692.05万元,其中:经费47.59万元,印刷费1.36万元,经费0.22万元,电价0.04万元,电价0.74万元,烟草业费1.99万元,物业管理费218.65万元,差旅费65.90万元,维修(保护)费55.84万元,电价1.00万元,电价17.14万元,专用材料费25.78万元,经费131.75万元,福利费11.75万元,任何交通费用16.55万元,税收及附加费0.01万元,任何商品和劳动付出95.74万元。2018寒暑机关运行经费开支比年初预算数696万元减少3.96万元,降低0.57%。首要原因是:根据省交通厅从严从紧控制行政日常运行经费等习以为常支出的要求,调减了自行运行一般性日常公用支出。

(五)关于政府采购支出说明

金沙游戏平台网站2018寒暑政府采购支出总额2,967.41万元,其中:政府采购货物支出2,023.34万元、政府采购工程支出436.62万元、政府采购服务付出507.45万元。授予中小企业合同金额2,282.38万元,占政府采购支出总额的76.91%,其中:授予小微集团合同金额2,016.48万元,占政府采购支出总额的67.95%。

金沙游戏平台网站2018寒暑政府采购总预算为3,079.47万元,其中财政性资金2,660.26万元,非财政性资金419.21万元。2018年实施采购金额2,967.41万元,政府采购年度执行率为96.36%,其中财政性资金执行数2,554.87万元,占相应政府采购年初预算之96.04%;非财政性资金执行数412.54万元,占相应政府采购年初预算之98.41%,人均未超过政府采购预算。

(六)关于国有资本占用情况表明

截至2018年12月31日,金沙游戏平台网站共有车辆17辆,其中:应急保障用车12辆、任何用车5辆,任何用车主要是卡车2台、卫生用车3台;单位价值50万元以上通用设备19台(套),收盘价100万元以上专用设备2台(套)。

(七)关于2018寒暑决算绩效情况之发明

1、预算绩效管理工作进行情况

根据预算绩效管理要求,金沙游戏平台网站组织对2018寒暑省级财政支付整体开发和类型支出开展绩效评价。其中整体开发绩效评价1个,涉及金额37,255.83万元;品种支出绩效评价5个,涉及金额8,741.84万元,评说面均达到100%。

集团进行整体开发第三方绩效评价,下评价情况看来,2018寒暑金沙游戏网站部门整体开发绩效自评得分为86.28成份,约束性指标扣分2成份,协和得分84.28成份。自评等级为“好人”。下现实情况看来:1)预算执行分值20成份,评说得分18.99成份;2)生产指标分值60成份,评说得分51.22成份,其中:目标1人才培训分值12成份,评说得分10.55成份;目标2研制分值12成份,评说得分7.88成份;目标3老师队伍建设分值10成份,评说得分9.75成份;目标4学科建设分值10成份,评说得分10成份;目标5学员资助分值5成份,评说得分4.25成份;目标6校园基本建设分值8成份,评说得分5.79成份;目标7更新创业分值3成份,评说得分3成份;3)功能指标分值20成份,评说得分16.07成份;4)约束性指标扣2成份。

集团对普通公共预算项目支出全面进行绩效自评,共涉及项目5个,资本8,741.84万元,占一般公共预算项目支出总额的94.10%,除去不可预见费,评说面达到100%。下评价情况看来,5个品种总体评价较好,但仍有少数项目预算调整占比较大,预算刚性约束有待提高。

2、机关决算中项目绩效自评结果

金沙游戏平台网站在2018年省级机关决算中反映总体项目绩效自评结果。

(1)2018年“双一流”振兴专项绩效自评综述:

2018年“双一流”振兴专项预算安排4,170.81万元,当下实际执行3,549.77万元,预算执行率为85.11%,长效自评得分92.57成份,自评等级为“优”。首要产出和效果:一是外行师比,指标目标值为≤18:1,现实到位值为17.73:1;二是新增学士学位授权专业个数,指标目标值为3个,现实到位值为4个;三是新增本科专业个数,指标目标值为3个,现实到位值为3个;四是表达检索论文篇数,指标目标值为100篇,现实到位值为94篇;五是新增博、博士导师人数,指标目标值为22人口,现实到位值为15人口;六是持证博士学历教师比率,指标目标值为17.2%,现实到位值为20.11%;七是在职高级职称教师比率,指标目标值为45%,现实到位值为39.46%;八是全国学院综合排名上升位数(位),指标目标值为15位,现实到位值为上升28位;九是获省级以上教学成果奖项数量,指标目标值为2项,现实到位值为5项;十是学员获省部级以上竞赛奖项数量,指标目标值为220项,现实到位值为241项;十一是毕业生升学率,指标目标值为96%,现实到位93.37%;十二是老师满意度,指标目标值为≥90%,现实到位值为87.14%;十三是学员满意度,指标目标值为≥90%,现实到位值为70.63%。察觉的题材及原因:一是老师的学术水平和研制能力总体上有待提高;二是·所处地理环境、提高经费和进步平台有限,内贸部教师的引力不足;三是老师队伍的品质结构还要求继续简化完善;四是办学资金相对紧张,受经费限制,对教学设施和教研资料之涌入不够。副一地改善措施:一是增长预算管理。进一步加强预算编制的思想性、前瞻性和准确性,深化预算之服务性约束;二是增长学科建设总体谋划和顶层设计。制造更多优势学科、特色专业,加大学科团队、研制组织的振兴难度;三是增长高层次教师引进工作。重组各项支持人才队伍建设之房源,提升引进人才政策对高端人才及青年人才的引力,构建和全面教师成长进步平台,坚持提升·概括实力和感召力。

(2)2018寒暑高校资助专项绩效自评综述:

2018寒暑高校资助专项预算安排2,396.03万元,现实执行2,091.42万元,预算执行率为87.29%,长效自评得分82.88成份,自评等级为“好人”。首要产出和效果:一是国家奖学金发放人数,指标目标值为654人口,现实到位值为654人口;二是国家助学金发放人数,指标目标值为3780人口,现实到位4200人口;三是·奖学金发放人数,指标目标值为3281人口,现实到位3619人口;四是入伍学生代偿率,指标目标值为100%,现实到位96.32%;五是发放合规率,指标目标值为100%,现实到位80%,六是受助学生竞赛获奖率,指标目标值为10%,现实到位值为7.48%;七是奖、助学金发放及时率,指标目标值为100%,现实到位100%;八是受助学生就业率,指标目标值为≥95%,现实到位值为94.68%,九是人家困难学生辍学率,指标目标值为0,现实到位值为0.05%;十是起诉处理率,指标目标值为100%,现实到位100%;十一是受助学生满意度,指标目标值为100%,现实到位91.67%。察觉的题材及原因:一是因入伍学生贷款金分期代偿以及1人口入伍后又退伍致资助发放不及时;二是·奖学金项目在现实执行中,因自筹资金压力降低了发放标准。副一地改善措施:一是增长预算管理。进一步加强预算编制的思想性、前瞻性和准确性,深化预算之服务性约束;二是专业学院奖学金的大选范围与发放标准,适时足额发放到位,确保发放标准的相关性;三是增强受助学生培养质量。推动·补助工作逐步从保护型资助向发展型资助转变,助力·人才培训质量不断晋升;四是深化引领学生自立自强意识。进一步更新受助学生典型事迹宣传方法,深化优秀学员典型的带领示范作用,加强经济拮据学生抗压能力。

(3)2018年高校银行借款还本付息专项绩效自评综述:

2018寒暑高校资助专项预算安排382万元,当下实际执行381.85万元,预算执行率为99.96%,长效自评得分99.79成份,自评等级为“优”。首要产出和效果:一是开发银行利息金额,指标目标值为380万元,现实支出381.85万元;二是还本付息及时率,指标目标值为实用化逾期,现实按期还本付息,无形化逾期现象。副一地改善措施:基于绩效指标设定的必然性、第一原则,增设“还本付息及时率”指标(指标目标值设定为实用化逾期),除去“·信誉”这一定义过于宽泛且相关性不足的指标。

(4)2018年高校基本建设专项绩效自评综述:

2018年高校基本建设专项预算安排764万元,当下实际执行757.8万元,预算执行率为99.19%,长效自评得分87.51成份,自评等级为“好人”。首要产出和效果:一是振兴、改建、整治面积,指标目标值为5971.8平方米,现实到位5801平方米;二是宿舍空调安装台数,指标目标值为4500台,现实到位4537台;三是维修工程验收合格率,指标目标值为100%,现实到位100%;四是设备设施验收合格率,指标目标值为100%,现实到位约90%;五是项目按时完成率,指标目标值为100%,现实到位约33.33%;六是业内人士满意度,指标目标值为≥90%,现实到位值为85.14%。察觉的题材及原因:一是运动场未全部完成修补工作;二是供电线路尚未形成验收。首要原因是,品种计划的供电线路为地下网线专供,但因地面拆迁问题,推行时使用海上搭线方式,未到达规划要求。副一地改善措施:一是增长组织协调力度,适时解决地下专供网线施工所涉及的当地房屋拆迁问题,确保供电线路达到电力单位要求;二是增长施工过程监控,督促施工方严格按照合同施工进度执行,同时使用刚性约束措施,在保质保量和安全生产前提下确保项目按时完工并交付使用。

(5)2018年高校科研课题专项绩效自评综述:

2018年高校科研课题专项预算安排1,029万元,当下实际执行1,018.18万元,预算执行率为98.95%,长效自评得分80.53成份,自评等级为“好人”。首要产出和效果:一是走向科研经费增长率,指标目标值为≥25%,现实到位22.36%;二是负责省级科研项目数(项),指标目标值为15项,现实到位14项;三是科研成果获科研奖数(个),指标目标值为1个,现实到位1.9个;四是寻找论文篇数(篇),指标目标值为100篇,现实到位94篇;五是授权发明专利数量(项),指标目标值为12项,现实到位4项;六是这次科研按时结题率,指标目标值为100%,现实到位43.12%;七是收获转化资金额,指标目标值为1000万元,现实到位638万元;八是市场中心满意度,指标目标值为≥95%,现实到位86%。察觉的题材及原因:一是·首要靠外部联合开发科研项目,一些费用尚未在本年度结算;二是·老师的学术水平和研制能力总体不够强;三是申请结题的多数科研课题未到达结题要求,未能胜利结题;四是出于·对科研的配套资金有限,研制人员开展课题研究之主动不高,导致部分课题申请延期。副一地改善措施:一是增长预算管理。进一步加强预算编制的思想性、前瞻性和准确性,从严履行各子项目预算;二是增强科研项目管理水平。富于考虑项目所涉及的科技创新性及成果转化的可能,适时发现和消灭研究过程中的困难和题材,确保项目顺利实行,实际加强结题质量与按时结题率;三是提升自主研制能力。再接再厉争取财政资金和社会资本,维护科研设备、装备、资料及工作经费的涌入强度。加强引进科研人才政策的引力,增长科研人才梯队建设,深化科研成果效益转化工作;四是完善科研项目和本巡视检查、审计等制度,全面科研项目和本利用监管体制。

3、长效评价结果应用情况

(1)机关绩效评价结果应用情况

一是增长了品种计划和绩效目标管理。根据绩效评价存在的题材,剖析原因,制订了《金沙游戏网站预算绩效评价整改方案》,进一步优化完善了品种绩效指标体系,举报项目主要产出及项目效益、效益的指标值设定更趋合理;二是增长项目管理、结果与预算安排相结合。·重视实效评价结果应用,从严按照《海南省省级财政支付绩效评价结果应用暂行办法》的相关规定,使用切实的点子,名将绩效评价结果表现影响因子应用于2019年部门预算编制之中。

(2)机关绩效评价结果拟采用情况

一是统筹规划绩效目标,富于发表绩效目标的导向作用。在结算绩效和防务监管促进教学、研制和课程建设等主导工作之管制水平的导向性方面,力争达到预期效益。

二是对绩效指标体系仍需进一步结合优化。在以后的劳作中,拟加大力度提高疗效目标的指引性与激励性,制订适当·现实情形之指标目标值;调减、大概数量指标,增长质量指标和效果指标的比例,激发各院系创新、增效意识,增强财政资金的应用效率和经济、经济效益。

三是全面和增长绩效管理相关制度体系。在上面制度体系和·现有管理章程的基础上,逐步完善绩效目标、评说、监督、整治、考核、结果应用等多个绩效管理制度办法和推行细则,使绩效管理有章可循。

(八)关于政府性基金预算收入状况之发明

金沙游戏平台网站无政府性基金预算收入,故政府性基金预算财政拨付收支决算表无数据。

(九)关于财政专项开支情况之发明

金沙游戏平台网站无财政专项开支,故财政专项开支决算表无数据。

(十)关于专项转移支付分市县情况情况之发明

金沙游戏平台网站无专项转移支付分市县情况,故专项转移支付分市县情况表无数据。

四、2018年部门决算表

五、名词解释

1、行政拨付(资助)公款:指省级财政预算安排且当年拨付的资本。包括省级财政经费拨款、地方专项转移支付补助、投入预算管理的非税拨款(首要为学员学费及住宿费等收入)和民政事业单位资产收益拨款(首要为·资金出租出借处置收入)。

2、基本支出:指为保护机构正常运作、做到日常工作职责而发生之人手支出(包括基本工资、津贴补贴等)和备用支出(包括办公费、经费、烟草业费、交通费、电价、差旅费等)。

3、品种支出:指在中心支出之外为成功特定行政任务和事业前进对象所发生之支付。

4、机动运行经费:指为保护行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运作用于购买商品和劳动的各个资金,包括办公及印刷费、烟草业费、差旅费、电价、福利费、普通维修费、专用材料及一般设备购置费、办公室用房水电费、办公室用房取暖费、办公室用房物业管理费、税务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”电价:按照有关规定,“三公”电价包括因公出国(境)费、税务接待费、税务用车购置及运行费。

6、因公出国(境)费:指·干活人员公务出国(境)的会议费、旅费、伙食补助费、电价、电价等开发。

7、税务接待费:指·按规定开支的各个公务接待(含外宾接待)付出。

8、税务用车购置及运行费:指·税务用车购置及租用费、燃料费、工本费、通过过桥费、保险费、安全奖励费用等开发。税务用车指用于履行公务的车子。

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2019年8月30日